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代开增值税专票怎么作废,小规模在税务局代开的增值税专用发票怎么作废

来源:整理 时间:2022-10-26 13:34:25 编辑:税务知识 手机版

本文目录一览

1,小规模在税务局代开的增值税专用发票怎么作废

觉得你应该带着发票到代开的税局进行发票作废。

小规模在税务局代开的增值税专用发票怎么作废

2,代开专票怎么作废

一、正面回答如果在当月作废,可以登录电子税务局,点击办税、发票使用、发票代开、邮寄代开增值税专用发票,进入邮寄代开增值税专用发票业务,选择发票作废—新申请,输入拟申请作废的发票代码信息后,提交录入上门取件地址即可。二、详情分析税务机关代开专用发票时如果填写有误,应及时在防伪税控代开票系统中作废,重新开具。代开专用发票后如果发生退票,税务机关应按照增值税一般纳税人作废或开具负数专用发票的有关规定进行处理。三、自然人代开增值税专用发票会出现什么后果虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,虚开的税款数额在1万元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上,应予移送。

代开专票怎么作废

3,税局代开的增值税发票可以作废吗

理论上可以作废,但税款要退库是非常难的,要有非常过硬的理由,比如税务局征错了,然后税务局要层层审批,人民银行(国库)还要层层审批,重新开一张发票,抵交税款更可行一些。

税局代开的增值税发票可以作废吗

4,让别人代开增值税专用票已经开出来了开票人还能不能收回

你没拿到票谈不上收回。能作废
只要在当月是可以收回或作废的.
应先签协议再打款,代开时扣除应交增值税外还应交纳手续费就不会有问题了.

5,国税局代开的增值税专用发票能作废吗

就金额错吗? 如少开就补开差额; 如多开就开红字差额,但要对方税务局证明.
国税局代开的增值税发票出现差错是可以重新开具的,分不同情况的. 总之是能够满足你的要求的.

6,增值税发票怎样作废

机器开具的专用发票作废分三种情况(本人经历过): 1.当月开的发票想作废,只要把发票联和记账联拿回来,当月可以直接作废,不需要特殊处理。 2.跨月发票不能作废,只能开具红字发票,红字发票开具条件是对方给你开具拒收发票证明,然后你到机器的开票系统上做一份申请单并导入U盘中,然后将U盘,打印的清单和对方开具的拒收证明到市局大厅就可以办理了。 3.超过90天的发票不能作废了。 说明:我的操作是按河南省的税局规定来执行的。当时我不知道,问了专管员,可是我们的专管员还让我到对方税局开具未认证证明,可是今年系统升级,不需要税局的证明。后来直接到市局大厅也没用上。

7,增值税专用发票作废需要哪些手续

已解决问题 收藏 转载到QQ空间 增值税专用发票的作废需要办什么手续?? [ 标签:增值税 发票,增值税,作废 ] One One岁 回答:4 人气:10 解决时间:2008-06-17 11:10 检举 具体依据:《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件: (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 如果发票已经做抄税处理,并且是跨月的,请问此发票能否作废,如若不能,应作什么处理? 如果是购货方的原因退票,需请购货方到当地国税拿开具红字发票申请单,办理相关手续后,税局会出开具红字增值税专用发票通知单,你就可以开红字发票了。备注:申请单需盖财务专用章,当地税局股长签名
不需要任何手续,直接点发票作废就行了
当月发票可以作废 隔月需要以上情况本规定所称作废条件:

8,销售方怎样作废增值税专用发票

分几种情况:  1、公司当月开出的发票在当月收到退回的完整发票联和抵扣联后,点击发票管理--发票作废--找到需要作废的发票点击下面的作废,同时在发票所有联次上加盖作废章。  2、若是发票跨月则不能直接作废,需要在防伪税控开票软件中,根据具体情况开据红字发票冲回。  增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
③购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符 或无法认证这三个作废条件的,可要求购买方提供其主管税务机关出具的未认证证明或纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符及无法认证的认证结果通知书,将发票全联及证明交销售方作废,并重新开具正确的发票。
你收到增值税专用发票并且已经认证,发现金额及货品名称不对要重开.你叫销售方带上税务登记证抄税清单和你给他的退货证明到税务所申请开具负数发票.,当销售方把负数发票交给你后,你去税务所认证(做帐时就做进项税转出)
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